公告日期:2026-04-18
2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)作为公司2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告如下:
一、2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
(一)会计师事务所基本信息
1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2、成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式:特殊普通合伙企业
4、注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
5、首席合伙人:石文先
6、2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
7、2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入
183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
8、2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造
业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,制造业同行业上市公司审计客户家数 152 家。
(二)签字注册会计师情况
项目合伙人:舒畅
2000 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 3 家上市公司审计报告/内控审计报告。
签字注册会计师 1:杨旭
2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署 9 家上市公司审计报告/内控审计报告。
签字注册会计师 2:刘艳林
2018 年成为中国注册会计师,2015 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,
最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告/内控审计报告。
项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998 年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2015 年开始在中审众环执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告 15 份。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(三)投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
(四)诚信记录
1、中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚
3 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 11 次。
2、从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及
自律监管措施 0 次,44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人次、纪律
处分 12 人次、监管措施 42 人次。
3、中审众环承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或
证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
(五)聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 7 日,公司第一届董事会审计委员会第十七次会议
审议通过了《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所……
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