公告日期:2025-08-15
审计报告
苏州联讯仪器股份有限公司
容诚审字[2025]230Z4966 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
第一部分 审计报告
1-1 审计报告 1-6
第二部分 财务报表及附注
2-1 合并资产负债表 1-2
2-2 合并利润表 3
2-3 合并现金流量表 4
2-4 合并所有者权益变动表 5 - 8
2-5 母公司资产负债表 9-10
2-6 母公司利润表 11
2-7 母公司现金流量表 12
2-8 母公司所有者权益变动表 13 - 16
2-9 财务报表附注 17 - 199
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)
审 计 报 告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2025]230Z4966 号
苏州联讯仪器股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“联讯仪器”)财务报表,
包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度、2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了联讯仪器 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、
2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023
年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计……
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