公告日期:2026-04-21
中原证券
关于大盛微电科技股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额、期末净资产持续为负数且股票交易将继续被实行风险警示、公司被出具无法
表示意见审计报告、内控制度未有效执行的风险提示性公告
中原证券作为大盛微电科技股份有限公司的(以下简称“大盛微电”或“公司”)持续督导主办券商,通过定期报告事前审核,发现公司存在以下情况:一、 风险事项基本情况
(一) 风险事项类别
挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务
公司持续亏损,未弥补亏损超过实收股
本总额,公司 2025 年度经审计的期末净
1 生产经营 是
资产持续为负,股票交易将继续被实行
风险警示
公司 2025 年度财务报告被会计师事务所
2 其他 出具无法表示意见审计报告,公司的持 是
续经营能力存在重大不确定性
公司涉及重大债务违约、因多项诉讼导
致资金冻结、资产被查封等多项经营风
3 生产经营 是
险,公司重大股权转让交易未完成,停
工停产
公司资金管理不规范,内控制度未有效
4 公司治理 是
执行
公司未在税款缴纳期限内足额缴纳社保
5 税务风险 是
费、房产税和城镇土地使用税,并产生
滞纳金及罚款。
(二) 风险事项情况
1、公司持续亏损,未弥补亏损超过实收股本总额,公司 2025 年度经审计的期末净资产持续为负,股票交易将继续被实行风险警示
根据大盛微电 2025 年年度报告,2025 年度公司经审计的归属于母公司所有
者的净利润为-35,673,978.34 元,公司已连续八年亏损。截至 2025 年 12 月 31
日,公司经审计的未分配利润累计金额-489,256,738.06 元,公司实收股本总额152,000,000 元,未弥补亏损已超过实收资本总额。
大盛微电 2025 年度经审计的期末归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-51,921,001.77 元,公司连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值,公司股票交易将继续被实行风险警示。
2、公司 2025 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见审计报告,
公司的持续经营能力存在重大不确定性
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中名国成会计师事务所”)对公司 2025 年度财务报告进行审计后出具了无法表示意见的《大盛微电科技股份有限公司 2025 年审计报告》(中名国成审字【2026】第 2903 号),审计报告中形成无法表示意见的内容如下:
“以下事项单独或汇总起来,构成审计范围重大且广泛受限,是我们发表无法表示意见的基础:
事项一:持续经营存在重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,大盛公司连续多个会计年度大额亏损,核心业务基本停滞,营业收入规模大幅萎缩;营运资金严重短缺,多笔到期债务未能按期偿付,已发生债务违约;同时公司涉及多起重大诉讼、仲裁事项,大部分银行账户及经营性资产已被司法冻结,对公司正常生产经营、资金周转及偿债能力均产生重大不利影响。
如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“(二)持续经营”所述,大盛微……
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