
公告日期:2025-04-18
CAC 西格码电气股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用情况的专项说明
CAC 专字[2025]1327 号
CAC
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
CAC 目录
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一、 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 西格码电气股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其 3
他关联方资金占用情况汇总表
三、 附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
CAC
CAC 控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
CAC 专字[2025]1327 号
西格码电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了西格码电气股份有
限公司(以下简称“西格码”)2024 年度合并财务报表,包括 2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4
月 17 日签发了 CAC 审字[2025]1001 号标准无保留意见的审计报告。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,西格码编制了后附的 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
CAC 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西格码2024 年度财务报表时
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西格码所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致。除了对西格码实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解西格码 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
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