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发表于 2025-04-22 17:54:01 股吧网页版
中技能源:2024年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中技能源集团股份有限公司

审 计 报 告

2024 年度

目 录

页次

一、 审计报告 1-4

二、 合并资产负债表 5-6

三、 合并利润 表 7

四、 合并现金 流量表 8

五、 合并股东 权益变动表 9-10

六、 资产负债 表 11-12

七、 利润表 13

八、 现金流量 表 14

九、 股东权益 变动表 15-16

十、 财务报表 附注 17-74

委托单位 :中技能源 集团股份有限公司
审计单位 :利安达会计 师事务所(特 殊普通合伙)
联系电话 :(010) 85886680
传真号码 :(010) 85886690
网真号 址:http://www.Reanda.com

审 计 报 告

利安达审字[2025]第 0042 号
中技能源集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了中技能源集团股份有限公司(以下简称“中技能源公司”)财务
报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了中技能源公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024
年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中技能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)应收账款减值准备的计提

1、事项描述

如附注五、3 所示,截止 2024 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额
53,537,612.10 元,减值准备 16,982,097.62 元,占贵公司 2024 年末总资产的
22.17%,应收账款账面价值重大。由于上述应收账款的价值重大,并且减值准
备的计提涉及重大管理层判断和假设,需考虑所有合理且有依据的信息,包括客户历史还款情况、信用状况、行业情况及前瞻性信息等,因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款减值准备的计提,主要执行了以下审计程序:

(1)了解、评价及验证了贵公司管理层在对应收账款减值准备计提方面的关键控制;

(2)与管理层讨论预期信用损失政策,评价应收账款预期信用损失计提的充足性,包括评价计提预期信用损失所使用的方法的恰当性;

(3)对于单项评估计提损失准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;

(4)对于按组合计提损失准备的应收账款,评价管理层确定的损失准备计提比例是否合理;

(5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;

(6)重新计算减值准备计提金额,复核数据的准确性;

(7)结合期后回款情况检查,评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

基于我们已执行的工作,我们确定不存在其他需要在我们的审计报告中沟通的关键审计事项。

……
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