
公告日期:2025-04-18
关于湖南华望科技股份有限公司
2023年度财务报表更正事项的
专项鉴证报告
亚泰国际专审字(2025)第 0014 号
北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二五年四月十七日
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鉴证报告 1-2
财务报表更正事项的专项说明 3-5
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关于湖南华望科技股份有限公司
2023 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告
亚泰国际专审字(2025)第 0014 号
湖南华望科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,鉴证了后附的湖南华望科技股份有限公司(以下简称“华望科技公司”)编制的《华望科技公司 2023 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下简称“专项说明”)。
一、管理层的责任
华望科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定编制的专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华望科技公司管理层编制的专项说明独立地提出鉴证结论。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,华望科技公司管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报
湖南华望科技股份有限公司 2023 年度财务报表更正事项的专项说明
湖南华望科技股份有限公司
2023年度财务报表更正事项的专项说明
一、更正事项的性质及原因
2024 年 3 月,本公司对 2023 年度合并及公司资产负债表、利润表,现金流
量表以及财务报表附注行专项检查,发现本公司母公司财务报表未包含湖南华望科技股份有限公司衡阳分公司数据,导致本公司母公司 2023 年度财务报表存在重大会计差错。经本公司第四届董事会第五次会议审议通过,本公司对该会计差错事项进行更正。
二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标
1、对 2023 年 12 月 31 日资产负债表的影响
金额单位:人民币元
报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额
货币资金 8,913,192.83 8,953,986.16 40,793.33
应收账款 6,112,707.28 6,246,449.28 133,742.00
存货 15,663,617.19 15,730,679.19 67,062.00
应付账款 6,169,057.70 6,175,269.70 6,212.00
应付职工薪酬 952,727.72 953,727.72 ……
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