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发表于 2026-04-29 15:38:53 股吧网页版
望湘园:董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


公告编号:2026-012

证券代码:833737 证券简称:望湘园 主办券商:开源证券
望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司

董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)接受望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2025 年度财务报表进行了审计,并
于 2026 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计报告(报告编号:众环审字(2026)
3600142 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,就相关事项说明如下:

一、非标准审计意见涉及的主要内容

“一、 保留意见

我们审计了望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司(以下简称“望湘园公司”)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并
及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了望湘园公司
2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果
和现金流量。

二、形成保留意见的基础

望湘园公司 2025 年 12 月 31 日的 15 家门店的其他应收款(押金)和使用权
资产账面净值分别为 3,468,233.9 元和 13,550,265.52 元。这些门店 2025 年度

公告编号:2026-012

经营成果是微利或亏损,公司管理层认为这些门店未来会在租赁期内维持持续经营,因此该部分资产无需特殊考虑减值,但管理层无法提供充分、适当的证据。我们无法获取充分、适当的审计证据以确定这些资产是否减值,以及需计提的减值金额。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于望湘园公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二所述,望湘园公司连续亏损,
2025 年度归属于母公司股东的净亏损为 20,603,360.06 元;截至 2025 年 12 月
31 日的资产负债率为 94.62%,流动比率为 0.57。上述事项或情形表明存在可能导致对望湘园公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。望湘园公司已在财务报表附注中披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑惑的主要事项和部分应对措施,但望湘园公司管理层未能充分披露消除上述持续经营能力重大不确定性的切实措施。”

二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表出具保留意见的审计报告的主要原因:近年来,公司经营收益有所波动,2022 至 2023 年度累计未弥补亏损金额较高。2025 年,受市场环境变化、行业竞争加剧等因素影响,叠加食材、房租、人工及平台服务佣金等运营成本持续上升,各门店经营效益不及预期,当期亏损较为明显。加之期初未弥补亏损金额较大,导致公司 2025 年末未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对上述审计意见,公司根据实际经营情况,拟采取以下措施:

1、对外积极开拓市场,促进业务良性发展,提高盈利能力和抗风险能力;
2、对内继续加强内部控制管理,控制营业成本及费用支出,增强公司的盈

……
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