
公告日期:2025-03-27
大自然科技股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2025] 第 3-00038 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审 计 报告
大信审字[2025] 第 3-00038 号
大自然科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了大自然科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2024 年12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)应收账款坏账准备计提
1.关键审计事项
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
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邮编 100083 Beijing,China,100083
如财务报表附注三(九)和五(三)所述,截止 2024 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额
为 65,805,374.91 元,针对应收账款计提的坏账准备余额 1,238,095.04 元。公司以预期信用损失为基础对应收账款减值进行会计处理并确认损失准备。由于应收账款金额重大,且确认预期信用损失涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此我们将应收账款坏账准备计提的合理性确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对贵公司应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括:
①我们评估并测试了与应收账款减值相关的内部控制,包括有关识别减值的客观证据和计算减值准备的控制;
②我们对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核,包括对迁徙率、历史损失率重新计算,参考历史审计经验及前瞻性信息,对预期损失率的合理性进行评估;
③我们复核了应收账款账龄划分的准确性,我们对管理层关于应收账款可回收性的判断进行了审视,通过检查历史付款记录、期后回款等证据及结合应收账款函证程序的结果,对管理层判断的恰当性进行了分析;
④我们根据贵公司的会计政策,结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。
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