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发表于 2019-04-29 00:00:00 股吧网页版
哟哈股份:董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29


公告编号:2019-017
证券代码:835419 证券简称:哟哈股份 主办券商:东北证券
北京哟哈科技股份有限公司

董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京哟哈科技股份有限公司(以下简称“哟哈股份”或“公司”)全体股东委托,审计公司2018年度财务报表,审计后出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见涉及事项的专项说明,董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,就上述带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明,具体如下:
一、审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性事项内容

如财务报表附注二、2持续经营所述,哟哈股份公司自2016年度开始连续三年亏损,2016年、2017年、2018年净利润分别为-7,396,462.30元、-153,577.05元和-13,087,883.86元,截至2018年12月31日,本公司经审计的合并财务报表未分配利润总额-17,999,107.68元,所有者权益总额为23,664,434.38元,公司未弥补亏损额达到实收股本20,000,000.00元的90.00%。该情况表明本公司存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项段

公告编号:2019-017

所涉及事项的说明

董事会认为,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对哟哈股份出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告,主要原因是:公司自2016年度开始连续三年亏损,2016年、
2017年、2018年净利润分别为-7,396,462.30元、-153,577.05元和-
13,087,883.86元,截至2018年12月31日,本公司经审计的合并财务报表未分配利润总额-17,999,107.68元,所有者权益总额为
23,664,434.38元,公司未弥补亏损额达到实收股本20,000,000.00元
的90.00%。该情况表明本公司存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为保证本公司持续经营能力,本公司根据实际情况,拟采取以下措
施:
(1)坚持创新的思路,持续提升主营业务的核心竞争力;
(2)巩固现有平台对公司产品,成本和规模上领先优势;
(3)坚持实施品牌战略,提升品牌形象;公司将继续坚持努力向用
户提供优质的产品和服务,不断赢得更多用户,让“UHUT”品牌牢固树立在客户的心里;同时通过公司形象系统、企业信誉、经营理念、管理水平、员工风貌、企业环境及广告、宣传等,树立良好企业形象;
(4)运用互联网技术、计算机技术代替现有人力,实现在人员上逐
步精简,力争亏损规模逐年减小,未来逐步实现盈利;
(5)调整业务方向,减少盲目投资,以轻资产的方式开展业务,努
力缩小亏损金额,力争尽快实现盈利,维护投资者利益。

综上,随着上述措施的逐步落实,本公司的经营状况将进一步改善,具备持续经营能力。

三、董事会意见

公司董事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的带有与
持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见,董事会表示理

公告编号:2019-017
解,该报告客观严谨的反映了公司2018年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

特此公告。

北京哟哈科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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