
公告日期:2020-04-27
关于福建鸿志兴股份有限公司年报延期披露的专项意见
福建鸿志兴股份有限公司:
我们接受贵公司委托,对贵公司 2019 年年度报表进行审计,因新冠肺炎疫情影响,贵公司拟延期披露年报,根据全国股转公司〔2020〕264 号股转系统公告《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的要求,现就有关事项说明如下:
一、审计业务承接情况
我所于 2020 年 4 月 20 日与贵公司签订了 2019 年年报审计业务约定书。贵
公司为我所连续服务客户,我所已为贵公司提供了 1 年服务。
二、就必要工作条件、配合审计工作开展、与管理层就重大审计事项沟通等情况
经与管理层沟通,就审计必要的工作条件,包括办公场所、交通、食宿等能够按照疫情防控的要求给予配合;贵公司治理层、管理层及其他部门人员能够积极配合审计工作的开展。
目前不存在与管理层就重大审计事项意见不能达成一致的情形。
三、审计受新冠肺炎疫情影响情况
1、未能在 4 月 30 日前出具审计报告的原因
贵公司未能在 4 月 30 日前出具审计报告的原因是受新冠肺炎疫情的影响。
因贵公司办公地点位于福建省建瓯市,贵公司预计 2020 年 4 月底才能复工,目前尚不能提交审计工作所需要的完整财务资料,银行函证、往来款询证函、存货盘点等需要深入现场的工作还未开展,我所预计 4 月 30 日之前无法正常完成财务报表审计工作。
2、审计受限科目及影响程度
根据贵公司实际情况,审计受限的主要科目有货币资金、往来科目、短期借
款、营业收入。根据贵公司未审报表,2019 年 12 月 31 日货币资金、应收账款、
预付款项、其他应收款期末余额合计数占总资产 50.22%,短期借款、应付账款、
预收款项、其他应付款、长期应付款期末余额合计数占总资产 24.91%,上述科目被识别为重要账户,若函证无法及时回函,对财务报表影响重大。
3、目前审计工作的执行进度
截至 2020 年 4 月 22 日,由于贵公司未复工,目前尚不能提交审计工作所需
要的完整财务资料,银行函证、存货盘点等需要深入现场的工作还未开展。
4、为尽快完成审计工作拟采取的措施
为尽快完成审计工作,经与贵公司协商,拟于 2020 年 5 月 11 日至 21 日完
成现场审计工作。为加快审计进度,项目组人员由原来 4 人增加至 5 人,配置一人专门负责函证程序,确保函证及时发出并顺利回函。
四、审计工作预计完成时间
经与贵公司协商,审计人员将于 2020 年 5 月 21 日前完成现场审计工作,预
计于 2020 年 6 月 30 日前出具审计报告。
五、其他需要说明的情况
无
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2020 年 04 月 22 日
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