
公告日期:2025-04-29
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于湖南联盛网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
中国·北京
BEIJING CHINA
目 录
1、专项审核报告 1
2、附表 2
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于湖南联盛网络科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
中审亚太审字(2025)001978 号
湖南联盛网络科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了湖南联盛网络科技股份有限公司(以下简称“联盛科技”)2024
年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务
报表附注的基础上,对后附的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是联盛科技管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计联盛科技 2024 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解联盛科技 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供联盛科技 2024 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:周志
中国注册会计师:唐杰
中国·北京 二〇二五年四月二十九日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。