
公告日期:2020-04-23
关于武汉同力智能系统股份有限公司年报延期披露的专项意见武汉同力智能系统股份有限公司:
我们接受贵公司委托,对贵公司 2019 年年度报表进行审计,因新冠肺炎疫
情影响,贵公司拟延期披露年报,根据全国股转公司〔2020〕264 号股转系统公告《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的要求,现就有关事项说明如下:
一、审计业务承接情况
我所于 2020 年 1 月 20 日与贵公司签订了 2019 年年报审计业务约定书。贵
公司为我所连续服务客户,我所已为贵公司提供了 4 年服务。
二、就必要工作条件、配合审计工作开展、与管理层就重大审计事项沟通等情况
经与管理层沟通,就审计必要的工作条件,包括办公场所、交通、食宿等能够按照疫情防控的要求给予配合;贵公司治理层、管理层及其他部门人员能够积极配合审计工作的开展。
目前不存在与管理层就重大审计事项意见不能达成一致的情形。
三、审计受新冠肺炎疫情影响情况
1、未能在 4 月 30 日前出具审计报告的原因
贵公司未能在 4 月 30 日前出具审计报告的原因是受新冠肺炎疫情的影响。
因贵公司办公地点位于湖北省武汉市,且部分审计人员被隔离在湖北省武汉市外
其他地区,武汉市于 2020 年 4 月 8 日解封,考虑到以前年度函证回函期间较长,
我所预计 4 月 30 日之前无法正常完成财务报表审计工作。
2、审计受限科目及影响程度
根据贵公司实际情况,审计受限的主要科目有货币资金、往来科目、短期借
款、营业收入。根据贵公司未审报表,2019 年 12 月 31 日货币资金、应收票据、
应收账款、预付款项、其他应收款期末余额合计数占总资产 73.19%,短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款期末余额合计数占总资产 46.11%,上述科目
被识别为重要账户,若函证无法及时回函,对财务报表影响重大。
3、目前审计工作的执行进度
截至 2020 年 4 月 9 日,审计工作仅执行了以下审计程序:(1)已获取贵公
司财务账套、未审财务报表、银行账户流水、(2)已完成银行账户余额核对和账户流水双向核对程序;(3)各科目初步分析程序;(4)往来函证编制已完成。
4、为尽快完成审计工作拟采取的措施
为尽快完成审计工作,经与贵公司协商,拟于 2020 年 5 月 21 日至 30 日完
成现场审计工作。为加快审计进度,项目组人员由原来 4 人增加至 5 人,配置一人专门负责函证程序,确保函证及时发出并顺利回函。
四、审计工作预计完成时间
经与贵公司协商,审计人员将于 2020 年 5 月 30 日前完成现场审计工作,预
计于 2020 年 6 月 15 日前出具审计报告。
五、其他需要说明的情况
无
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2020 年 4 月 9 日
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