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发表于 2025-04-25 18:20:42 股吧网页版
华冶科技:董事会关于2024年度财务报告审计出具”带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见“所涉及事项的专项说明的议案 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


公告编号:2025-017

证券代码:839759 证券简称:华冶科技 主办券商:国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

董事会关于 2024 年度财务报告审计出具”带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留审计意见“所涉及事项的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受江苏华冶科技有限公司(以下简称“华冶科技”或“公司”)全体股东委托,对江苏华冶科技股份有限公司 2024 年
度财务报表进行了审计,并于 2025 年 04 月 24 日出具了带有与持续经营相关的
重大不确定性事项段的无保留意见审计报告(报告编号:中兴华审字(2025)第021154 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018 年修订)和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,现就相关事项说明如下:

一、与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,我们提醒财务报表
使用者关注,如财务报表附注二所述,华冶科技截止 2024 年 12 月 31 日累计亏
损为 4,512.48 万元。如财务报表附注二、2 所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对华冶科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于审计报告中强调事项段落所涉及事项说明

公司董事会认为,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告,主要原因是:

公告编号:2025-017

1. 原材料价格波动:近年来,公司生产所用的镍板及各类元素材料受外部
市场环境影响,价格波动剧烈。同时,行业内部竞争激烈,产品价格未能及时随行就市进行调整,致使公司利润空间持续受到挤压,盈利水平受到较大冲击。
2. 客户经营问题:部分客户因政府安全部门、环保部门的监督检查,面临
停业整顿甚至破产的困境。这一情况直接导致公司应收账款回收难度加大,信用减值损失不断增加,对公司财务状况产生了较为严重的负面影响。

3. 人力成本上升:公司面临技术人员短缺的困境,招工难度较大。为留住
现有员工,公司不得不逐年提高工资待遇,人力成本的不断攀升,在一定程度上加重了公司的经营负担。

4. 融资成本高:公司目前尚未办理不动产权证,导致银行贷款缺乏有效抵
押物,贷款利率最高为7%,较同行业高出约3%。较高的融资成本进一步加剧了公司的财务压力,对公司的盈利能力产生了负面影响。

面对上述问题,公司董事会已积极行动,采取了一系列针对性的措施,以期扭转当前的经营困境,具体如下:

1. 优化内部管理:针对2024年度经营管理中存在的问题,公司将全面加强
内部管理,通过精细化管理手段,严格控制成本支出。同时,积极拓展外部沟通渠道,加强与供应商、客户等各方的沟通与协作,提升运营效率。此外,公司将制定更具激励性的员工激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,为公司的发展注入新的活力。

2. 推动产品升级与创新:公司将持续加大产品研发投入,致力于传统材料
工艺的升级转型,提升产品的附加值和市场竞争力。同时,公司将进一步加大自主创新力度,不断推出符合市场需求的新产品,以创新驱动发展,提升公司销售收入,扩大产品市场覆盖率,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

3. 强化客户关系与市场拓展:公司将逐步解决历史遗留问题,加强与主要
优质客户的深度合作,深入了解客户需求,为其提供更加优质的产品和服务,巩固现有客户资源。在此基础上,公司将积极开拓新客户,加快海外市场的开发步伐,拓展销售渠道,争取更多的销售订单。同时,公司将严格把控合同评审环节,从源头降低应收账款积压的风险,优化公司的财务状况。

公告编号:2025-017

4. 构建行业生态合作:公司将积极构建行业生态,加强与产业链上下游伙
伴的互动与合作,通过资源共享、优势互补,实现……
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