
公告日期:2025-04-28
玖零未来科技产业(北京)集团
股份有限公司
2024年度财务报告非标准审计意见的
审计报告
中名国成专审字【2025】第0354号
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-2
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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邮编:100005
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审计报告
中名国成专审字【2025】第 0354 号
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
我们接受委托,对玖零未来科技产业(北京)集团股份有限公司(以下
简称“玖零股份公司”)2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月
26 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告(报告编号:中名国成
审字【2025】第 1791 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》的要求,就相关事项说明如下:
一、非标准审计意见涉及的主要内容
审计报告中表述的非标准审计意见的具体内容;与持续经营相关的重大
不确定性。
二、发表带有解释性说明的无保留意见的依据和理由
截至 2024 年 12 月 31 日止,玖零股份公司经审计的财务报表未分配利润
为-34,687,112.98 元,所有者权益为 17,981,327.89 元,公司未弥补亏损额达到
股本 47,277,650.00 元的 73.37%。
三、带有解释性说明的无保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经
营成果的影响
公司采取了一系列改善措施,包括(1)引进《全员协同系统》,提倡
“协同”、“互生”、“创造”为企业发展的根本逻辑,并创造性的提出了
“成果导向思维”的全新思维方式,市场反馈良好,提升了公司营业收入规
模;(2)加强成本管理与利润挖掘,公司目前实时监控成本结构,设置成
本红线自动预警。同时优化了采购审批、报销等环节,压缩非必要开支);
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