
公告日期:2025-04-29
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关于对青岛橙联科技股份有限公司年度财务报表审计
出具非标准审计意见报告的专项说明
大信备字[2025]第 27-00005 号
青岛橙联科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了青岛橙联科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年 12 月
31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表
以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 26 日出具了大信审字[2025]第 27-00035 号与持续经营
相关的重大不确定性的保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标
准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定,现对导致非标意见的事项予以说明。
一、审计报告中非标准意见的内容
(一)形成保留意见的事项
贵公司于 2022 年 8 月将其持有的青岛橙联数字科技有限公司(以下简称“橙联数字公司”)
70%的股权转让给青岛一维映画文化传媒有限公司,股权转让价款为 200.00 万元。2022 年 7
月 31 日橙联数字公司的账面净资产为 14.09 万元,贵公司 2022 年度确认投资收益 185.91 万
元。2023 年度,未能就该事项取得的投资收益获取充分、适当的审计证据。我们在对贵公司2024 年度财务报表审计时,仍未能就该事项获取充分、适当的审计证据。
(二)与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“二(二)持续经营”所述,贵公司 2024
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年发生归属于母公司股东的净亏损 391,931.10 元、归属于母公司股东的累计亏损 13,105,195.15元;2024年度经营活动现金流为-941,169.15元;且在贵公司累计接受股东债务豁免2,086,295.46
元、股东捐赠 2,000,000.00 元的情况下,2024 年 12 月 31 日贵公司归属于母公司股东权益仅
为 1,327,899.05 元。贵公司虽采取了应对措施,但这些事项或情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具非标意见的依据和理由
(一)发表保留意见的理由及依据
上述保留事项可能存在的错报对公司 2024 年度财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性,仅影响本年度的“未分配利润”。由于审计范围受到限制,我们无法就此获取充分、适当的审计证据,以确定是否有必要对贵公司 2024 年度财务报表作出……
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