
公告日期:2020-04-23
中航证券关于江西康意服饰股份有限公司
年报延期披露的专项意见
中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“主办券商”)作为江西康意服饰股份有限公司(以下简称“康意服饰”或“公司”)的主办券商,根据《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(证监会公告〔2020〕22 号)、《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》(股转系统公告〔2020〕264 号)等文件的要求,针对康意服饰申请 2019 年年报延期披露事项进行了专项核查,并出具本专项意见,具体内容如下:
一、康意服饰延期披露的原因
康意服饰原计划于 2020 年 4 月 24 日披露 2019 年年度报告,但由于受疫
情影响,康意服饰及子公司复工时间为 2020 年 4 月初,且公司部分财务人员也因疫情影响不能及时回到工作岗位,导致会计师事务所审计人员无法赴公司开展现场审计工作,且尚未获取充分、适当的审计证据,公司审计进度受
到影响,无法在 2020 年 4 月 30 日之前出具审计报告。为了确保关键审计程
序实施到位,保证项目的审计质量,公司经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,决定延期披露公司 2019 年年报。
二、聘请会计师事务所的情况
康意服饰已于 2019 年 12 月 30 日聘请中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为《2019 年年度报告》审计机构,与《2018 年年度报告》审计机构一致,未经变更。会计师已与康意服饰管理层就重大审计事项达成一致意见。
三、挂牌公司年报编制和审计工作的进展情况
康意服饰将积极做好配合支持工作,与会计师事务所保持积极沟通,争取会计师早日进场,同时在会计师进场之前,按会计师提供的资料清单提前做好各项审计资料的准备工作,为会计师机场后提高工作效率、节约现场审计时间打下基础。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目组持续以远程方式实施审计工作,目前已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,针对年报截止时点的分析性程序等。在未实施现场审计前,审计项目组无法实施以下重要审计程序:针对康意服饰重要内部控制流程实施控制测试;针对康意服饰重要银行询证函实施跟函程序;实施未收到的回函的替代性程序;实施存货监盘;实施检查记账凭证、原始单据等细节测试;实施上述审计程序后的进一步审计程序;报告阶段的审计程序等。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目组已参照中国注册会计师协会《关于在新冠肺炎疫情下执行审计工作的指导意见》及该所技术指示等,关注、识别新冠肺炎疫情对康意服饰2019年年报审计事项的影响,积极通过远程执业方式开展审计工作,统筹安排审计进展。并将采取以下重要措施:统筹安排审计资源,保障康意服饰年报审计项目的及时完成;项目合伙人加强对康意服饰年报审计项目的督导;项目组与康意服饰公司充分沟通,保质保量执行远程方式下的审计程序等。预计于2020年6月26日完成年报的审计、编制和披露。
四、主办券商年报编制和披露的督导情况
主办券商综合采取审阅公司出具的关于延期披露 2019 年年报的申请、中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项意见、与公司财务总监沟通等多种方式,了解公司 2019 年年报编制和审计工作受疫情的影响程度和进展情况,认为公司延期披露 2019 年年报确系受疫情的影响,延期披露符合《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》(股转系统公告〔2020〕264 号)等文件的规定。
五、其他需要说明的情况
无
中航证券有限公司
2020 年 4 月 23 日
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