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发表于 2023-06-30 15:36:42 股吧网页版
ST达茵:董事会关于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30

公告编号:2023-022

证券代码:871620 证券简称:ST 达茵 主办券商:方正承销保荐
广州达茵新型材料股份有限公司

董事会关于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见

审计报告的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的基本情况

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)接受广州达茵新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“ST 达茵”)的委托,对公司 2022 年度财务报表进行审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(鹏盛 A 审字[2023]00094 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定,现将有关情况说明如下:带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留审计意见涉及的主要内容如《审计报告》(鹏盛 A 审字[2023]00094 号)所述:“我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二(二)所述的情况,贵公司 2022 年度营业收入
694,798.50 元,2022 年度净利润为-4,121,735.60 元,截止 2022 年 12 月 31 日,
累计亏损-22,472,956.76 元,所有者权益-5,194,659.82 元。这些事项和情况,表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为,鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,主要原
因是公司 2022 年度归属于挂牌公司股东净利润为-4,121,735.60 元,公司 2022 年

公告编号:2023-022

期末未分配利润为-22,472,956.76 元,归属于挂牌公司股东的净资产-4,606,057.69元,净资产已低于股本且连续亏损。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对审计报告所强调事项,公司根据目前实际经营情况,为保证公司持续经营能力,拟采取以下措施:公司计划把握在家用电器、涂料、特医食品等行业的合作转型重组机会。

公司董事会认为:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,董事会表示理解。该报告客观、公允地反映了公司 2022 年末的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。

广州达茵新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日
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