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发表于 2021-05-26 16:18:22 股吧网页版
博联股份:2020年年度报告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2021-05-26


博联股份
NEEQ : 871812
贵州博联茶业股份有限公司

年度报告
2020

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告 ...... 36
第九节 备查文件目录 ...... 45

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩湿骏、主管会计工作负责人樊东吉及会计机构负责人(会计主管人员)张前红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因

公司所处行业为精制茶加工,为避免同行掌握公司前五大客户的敏感信息,公司此次年报信息披 露时将前五大客户信息以客户一至客户五代替,特此说明!
2、 董事会就非标准审计意见的说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)接受贵州博联茶业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,
审计了公司 2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金
流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2021 年 04 月 28 日出具了保留意见的(永
证审字(2021)第 146150 号)《审计报告》,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》的相关规定,现对有关情况予以说明:

一、 导致保留意见的事项:

1、往来款项函证事项

我们对往来款项实施了函证程序,但截至审计报告日往来款项函证回函比例较低,未能达到执行 函证程序的审计目标,我们也无法取得充分、适当的替代证据证明未回函款项的真实性和完整性,从 而无法确定是否有必要对相关往来款项作出调整。

2、 资产减值测试事项

我们未能就贵公司应收款项的可收回金额、相关存货的可变现净值及未计提的跌价准备的合理性 获取充分、适当的审计证据,因而无法确定是否有必要对应收款项坏账准备的金额及存货跌价准备金 额进行调整,也无法确定应调整的金额。

应收款项账面价值,详见财务报表附注五、(二)及财务报表附注五、(四);存货账面价值,详

见财务报表附注五、(五)。

3、 成本结转事项

如财务报表附注五、(二十五)所述,贵公司 2020 年度确认收入 5,369,038.57 元,结转成本
2,707,460.26 元,我们未能就成本结转的准确性获取充分、适当的审计证据。

4、 存货盘点事项

如财务报表附注五、(五)所述,贵公司 2020 年度存货期末余额为 47,981,991.98 元,我们对存货
实施了盘点程序,但贵公司存货品种较多,数量较大,且不同存货外观相似,我们无法对不同存货进行区分,未能达到执行盘点程序的审计目标,我们也无法取得充……
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