ST美悦:监事会关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明
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公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-012
证券代码:872458 证券简称:ST美悦 主办券商:华安证券
2024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
公司董事会出具了《董事会关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明》, 认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)对美悦股份公司2024年度财务报表出具带“与持续经营相关的重大不确定性”的无保留意见的审计报告,原因是:公司近几年持续亏损,这些事项或情况,表明存在可能导致对美悦股份公司持续经营能力产生疑虑的主要不确定性。
公司监事会认为:
一、监事会对本次董事会出具的《董事会关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明》无异议,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com)披露的公告:《董事会关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2025-006)。
二、本次董事会出具的专项说明内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
监事会
2024年4月28日
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