公告日期:2026-04-27
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关于对芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
2025 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不
确定性事项段无保留意见的专项说明
大信备字[2026]第 32-00002 号
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和 2025 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现
金流量表以及财务报表附注,并于 2026 年 04 月 27 日出具了大信审字[2026]第 32-00102 号
带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标
准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定,现对与持续经营相关的重大不确定性事项段事项说明如下:
一、审计报告中非标准意见的内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,2025 年度归属于母公司
所有者的净利润为-1,795.92 万元;2025 年 12 月 31 日,归属于母公司的净资产为-4,797.55
万元,资产负债率 131.36%。这些情况或事项,表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告的理由和依据
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