
公告日期:2021-04-02
建纬检测
NEEQ : 872620
江苏建纬检测股份有限公司
年度报告
2020
公司年度大事记
国家实验室现场评审 两化融合管理体系评审
注:本页内容原则上应当在一页之内完成。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 100
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄如江、主管会计工作负责人乔雪松及会计机构负责人(会计主管人员)乔雪松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否
异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司控股股东及实际控制人为黄如江。黄如江直接持有公
司 667.91 万股股份,占公司总股本的比例为 63.01%。同时,
黄如江担任公司董事长,实际控制公司的经营管理,能够对公
实际控制人不当控制风险 司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司存
在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控
制,从而损害公司和其他股东利益的风险。
有限公司阶段,公司的法人治理结构比较简单,治理机制
不够规范,存在董事和监事未按照《公司章程》的规定进行换
公司治理风险 届选举,会议文件不完善等情形,并且内部控制也存在欠缺。
股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构。由于股
份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一个完整经
营周期的实践检验,公司治理机制也需要在生产经营过程中逐
渐完善。随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大,业务范围
……
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