
中证智能财讯九菱科技(873305)4月22日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入1.52亿元,同比增长7.60%;归母净利润2419.06万元,同比下降25.31%;扣非净利润2291.87万元,同比增长14.34%;经营活动产生的现金流量净额为870.68万元,同比增长96.18%;报告期内,九菱科技基本每股收益为0.37元,加权平均净资产收益率为7.57%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.5元(含税)。

以4月22日收盘价计算,九菱科技目前市盈率(TTM)约为94.58倍,市净率(LF)约6.96倍,市销率(TTM)约15.1倍。




资料显示,公司主要从事粉末冶金、永磁材料制品的研发、生产和销售,主要产品涉及汽车零件、家电零件两个领域。













数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为7.57%,较上年同期下降3.04个百分点。公司2024年投入资本回报率为7.24%,较上年同期下降3.21个百分点。


截至2024年,公司经营活动现金流净额为870.68万元,同比增长96.18%;筹资活动现金流净额2300.54万元,同比增加4601.05万元;投资活动现金流净额-2750.59万元,上年同期为-4074.08万元。









资产重大变化方面,截至2024年末,公司在建工程合计较上年末增加163.3%,占公司总资产比重上升12.45个百分点;应收款项融资较上年末减少60.17%,占公司总资产比重下降3.45个百分点;货币资金较上年末增加2.71%,占公司总资产比重下降2.6个百分点;应收票据及应收账款较上年末增加4.08%,占公司总资产比重下降2.34个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年末,公司短期借款占公司总资产的7.18%,上年末为0;其他流动负债较上年末增加126.68%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;应交税费较上年末减少66.66%,占公司总资产比重下降1.06个百分点;应付票据及应付账款较上年末增加8.43%,占公司总资产比重下降0.52个百分点。

从存货变动来看,截至2024年末,公司存货账面价值为3836.38万元,占净资产的11.67%,较上年末减少37.02万元。其中,存货跌价准备为57.06万元,计提比例为1.47%。


2024年全年,公司研发投入金额为847.7万元,同比增长8.64%;研发投入占营业收入比例为5.6%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0%。




2024年,公司流动比率为3.17,速动比率为2.72。


年报显示,2024年末的公司十大股东中,新进股东为华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、朱婷婷、荆州市沙市区城乡建设投资开发有限公司,取代了三季度末的罗朝阳、吴燕东、蒋晓红。在具体持股比例上,段少雄、徐顺富、刘志富持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
---|---|---|---|
徐洪林 | 2753.33 | 42.445335 | 不变 |
许文怀 | 529.44 | 8.161872 | 不变 |
张青 | 529.3 | 8.159637 | 不变 |
段少雄 | 497 | 7.661745 | -0.500 |
徐顺富 | 497 | 7.661745 | -0.500 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 38.25 | 0.589697 | 新进 |
朱婷婷 | 28.6 | 0.440888 | 新进 |
荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 | 26.63 | 0.410474 | 不变 |
刘志富 | 24 | 0.369984 | -0.086 |
荆州市沙市区城乡建设投资开发有限公司 | 20.01 | 0.308497 | 新进 |

核校:孙萍
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。