公告日期:2026-04-03
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司
2025 年度审计报告
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目 录
页 次
一、审计报告 1-5
二、财务报表 6-11
(一) 资产负债表 6-7
(二) 利润表 8
(三) 现金流量表 9
(四) 所有者权益变动表 10-11
三、财务报表附注 12-84
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审 计 报 告
中汇会审[2026]3523号
宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司(以下简称宇星股份公司)财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宇星股份公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宇星股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
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收入确认
1.事项描述
宇星股份公司从事螺母系列产品的研发、生产和销售。如财务报告附注五(三十)所述2025年度营业收入44,527.84万元,较2024年度下降0.70%,由于收入确认对宇星股份公司当期利润有重大影响,管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括……
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