公告日期:2025-10-30
审阅报告
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
容诚阅字[2025]215Z0009号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1 审阅报告 1-2
2 合并资产负债表 1
3 合并利润表 2
4 合并现金流量表 3
5 资产负债表 4
6 利润表 5
7 现金流量表 6
8 财务报表附注 7-101
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
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容诚阅字[2025]215Z0009号
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司(以下简称爱舍
伦公司)财务报表,包括 2025 年 09 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2025
年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附
注。这些财务报表的编制是爱舍伦公司管理层的责任,我们的责任是在实施审
阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。在执行审阅业务的过程中,我
们遵守了中国注册会计师独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审阅的相
关规定。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定
执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不
存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实
施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计
意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照
企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映爱舍伦公司 2025 年 09
月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和
现金流量。
(此页无正文,为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司容诚阅字
[2025]215Z0009号审阅报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
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