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发表于 2025-05-16 15:35:25 股吧网页版
瑞林精科:2024年度审计报告(更正公告) 查看PDF原文

公告日期:2025-05-16


公告编号:2025-015

证券代码:874184 证券简称:瑞林精科 主办券商:华安证券
安徽瑞林精科股份有限公司

关于 2024 年度审计报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

安徽瑞林精科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 04 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2024 年度审计报告》(公告编号:2025-006)。因 2024 年度审计报告相关事项发生变化,
为保证信息披露的准确性,对公司 2025 年 04 月 21 日披露的《2024 年度审计报
告》中涉及有关信息进行更正,更正情况具体如下:
一、更正事项概述

根据对创新层企业审计报告的相关要求,公司审计报告增加了关键审计事项相关内容,本次更正具体内容主要涉及《安徽瑞林精科股份有限公司 2024 年度审计报告》中“1 审计报告”。
二、更正的具体内容

(一)在《2024 年度审计报告》之“1 审计报告”中增加“三、关键审计事项”(后面内容顺延编号),具体如下:

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

公告编号:2025-015

1.事项描述

如财务报表附注三、24.收入确认原则和计量方法和附注五、36.营业收入及营业成本所述,瑞林精科 2024 年度营业收入 31,083.10 万元。由于营业收入是公司关键的业绩指标,营业收入的确认是否恰当对公司经营成果产生重大影响。因此,我们将收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括:

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2)选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价瑞林精科的收入确认是否符合企业会计准则的规定;

(3)对营业收入及毛利率等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4)以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、出库单、客户签收单、结算通知单、销售发票及其他相关单据,评价相关收入确认是否真实、完整;

(5)对销售收入执行截止测试,检查收入确认是否记录在正确的会计期间。
通过实施以上程序,我们没有发现瑞林精科收入确认存在异常的情形。

(二)应收账款减值

1.事项描述

如财务报表附注三、11.金融工具和附注五、3.应收账款所述,截止 2024 年
12 月 31 日,瑞林精科应收账款余额 11,758.37 万元,坏账准备金额 624.11 万元,
账面价值 11,134.26 万元。由于瑞林精科管理层(以下简称管理层)在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断,且应收账款减值对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们对应收账款减值实施的相关程序主要包括:

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

公告编号:2025-015

(2)分析管理层有关应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、坏账准备的计提比例、单项计提坏账准备的判断等;

(3)获取应收账款坏账准备计算表,检查计提方法是否按照坏账准备会计政策执行,重新计算应收账款坏账准备以判断计提金额是否准确;

(4)分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行……
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