公告日期:2026-04-21
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
审计报告
2025 年
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP
中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China
总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988
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审 计 报 告
苏公W[2026]A403号
中诚智信工程咨询集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中诚智信工程咨询集团股份有限公司(以下简称中诚咨询)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中诚咨询2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则及中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中诚咨询,适用了对公众利益实体财务报表审计的独立性要求,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)营业收入确认
1、事项描述
如财务报表附注五、30所述,2025年度中诚咨询实现营业收入36,949.24万元。收入是中诚咨询的关键业绩指标,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此我们将收入的确认作为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对中诚咨询营业收入确认所实施的重要审计程序包括:
(1)对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试,对重要的控制点执行控制测试;
(2)对管理层访谈并选取样本检查销售合同,对合同关键条款进行核实,识别与控制权转移相关的合同条款与条件,评价中诚咨询的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
(3)对收入执行分析性程序,针对报告期年度间收入、成本、毛利波动进行分析,结合行业特征识别和了解波动原因,判断主营业务收入与主营业务毛利率变动的合理性;
(4)对收入执行细节测试,选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,主要为服务合同、销售发票、收入确认依据等,评价相关收入确认是否符合中诚咨询收入确认的会计政策;
(5)检查客户回款记录,向主要客户函证报告期内的项目产值、开票结算金额及应收账款余额,以确认主营业务收入的真实性;
(6)对营业收入执行截止测试,选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试,核对收入确认依据及其他支持性文件,以确认收入确认是否记录在正确的会计期间;
(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。
(二)应收账款坏账准备
1、事项描述
如财务报表附注五、4所述,截至2025年12月31日中诚咨询应收账款余额为26,692.20万元,坏账准备6,480.08万元,账面价值20,212.12万元。基于应收账款余额重
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断,因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对中诚……
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