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发表于 2026-04-22 21:27:26 股吧网页版
同辉信息:董事会对关于2025年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明 查看PDF原文

公告日期:2026-04-22


证券代码:920090 证券简称:同辉信息 公告编号:2026-060

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司

董事会对关于 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告
的专项说明的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,审计了同辉佳视(北京)信
息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表和 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 20 日出具了大信审
字[2026]第 1-00081 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2025 年修订)》《监管规则适用指引——审计类第 1 号》《北京证券交易所股票上市规则》等规定,现对导致非标意见的事项予以说明。
一、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见的内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告所述:

如财务报表附注二、(二)所述,公司 2025 年度营业收入仅为 33,325,054.64
元,净利润为-60,623,106.95 元,截至 2025 年 12 月 31 日公司累计未分配利润
为 -250,785,277.58 元 , 流 动 负 债 为 162,686,214.38 元 , 流 动 资 产 为
154,998,114.45 元,2025 年度经营活动产生的现金流量净额为-18,068,137.74元。这些事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
二、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见的依据和理由

依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号一一计划和执行审计工作的重要
性》,确定同辉信息合并财务报表的整体重要性水平。我们采用抵消前未经审计的合并营业收入绝对值 3,591.75 万元作为基准,将该基准乘以 0.5%取整,由此计算得出合并财务报表整体的重要性水平为 17.96 万元。本期重要性水平计算方法与上期一致。

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规
定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以:(一)提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露;(二)说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

经审计后,我们认为同辉信息运用持续经营假设编制 2025 年度财务报表是
适当的,但存在如“二、审计报告中与持续经营相关重大不确定性段落的内容”中所述的与持续经营相关的重大不确定性,且同辉信息在报表附注二、(二)中对与持续经营相关的重大不确定性事项作出了充分披露。基于审计准则的要求,我们在发表的无保留意见的审计报告中增加了以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营事项的相关披露,说明这些事项或情况存在可能导致对同辉信息持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响已发表的审计意见。
三、上期非标准审计意见事项在本期的情况

(一)上期非标事项的具体内容

1.上期出具保留意见的影响

上年度公司采用追溯重述法对前期财务报表进行了更正,调减 2022 年 12
月 31 日应收账款 22,320,102.63 元、递延所得税资产 687,878.34 元、留存收
益 22,083,011.42 元、调增资本公积 3,513,514.74 元,调增 2022 年度营业收
入 1,241,505.19 元、调减 2022 年度净利润 1,981,779.98 元。我们实施了检查、
函证、访谈等审计程序,但未能获取充分适当的证据,无法判断前期会计差错更正的恰当性,因此被出具保留意见的审计报告,截至审计报告日我们实施了检查、函证、访谈等审计程序,未能获取充分适当的证据,无法判断前期会计差错更正
的恰当性,以及对比较报表和报告期财务报表的影……
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