
公告日期:2025-03-03
证券代码:920116 证券简称:星图测控 公告编号:2025-025
中科星图测控技术股份有限公司
会计师事务所履职情况评估报告
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涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计师事务所基本情况
(一)基本信息
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011 年 1 月 24 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人:朱建弟
2024 年度末合伙人数量:296 人
2024 年度末注册会计师人数:2,498 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人
2024 年收入总额(经审计):50.01 亿元
2024 年审计业务收入(经审计):35.16 亿元
2024 年证券业务收入(经审计):17.65 亿元
2024 年上市公司审计客户家数:693 家
(二)聘任程序
公司第一届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“立信”)为公司 2024 年度审计机构,独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了事前审查,查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料,经审慎核查并进行专业判断,一致认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力,并就关于续聘会计师事务所的事项形成了审计委员会会议决议。
二、会计师事务所 2024 年度履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作
安排,立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告,对公司内部控制自我评价报告进行审计并出具了内部控制审计报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。三、总体评价
公司董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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