公告日期:2026-04-13
国泰海通证券股份有限公司
关于杭州美登科技股份有限公司
2025年度持续督导工作现场检查报告
保荐机构:国泰海通证券股份有限公司 被保荐机构:美登科技
保荐代表人姓名:黄万 联系电话:021-38676666
保荐代表人姓名:陈磊 联系电话:021-38676666
现场检查人员姓名:黄万、陈磊
现场检查对应期间:2025年度
现场检查时间:2026年4月7日-8日
现场检查意见
一、现场检查事项
是 否 不适用
(一)公司治理
现场检查手段:
1、访谈公司相关董事、高管人员;
2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件,并核查三会召开通知、记录、签名册等文件,对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查;
3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告;
4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员
及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完 √
整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √
认
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 √
规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程 √
序和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否 √
履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 √
独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √
争
(二)内部控制
现场检查手段:
1、查阅内部审计资料,包括内部审计部门任职人员资料、内部审计人员资料、内部审计制度;
2、检查相关的董事会会议记录、审计委员会会议决议、会议记录等;
3、查阅内审工作计划和报告、内部控制自我评价报告及其他内控制度;
4、查阅募集资金专户的银行对账单、明细表。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并 √
设立内部审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
(如适用)
4.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放 √
与使用情况进行一次审计(如适用)
5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 √
次内部控制评价报告(如适用)
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项 √
是否建立了完备、合规的内控制度
(三)控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段:
1、查阅公司公开信息披露文件;
2、查阅公司主要股东明细表
1、公司控股股东、实际控制人持股是否发生变化 √
2、公司控股股东、实际控制人如持股发生变化,是 √
否履行了相应程序和信息披露义务
3、公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否 √
履行了相应程序和信息披露义务
(四)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查手段:
1、查阅公司生产经营场所、主要机器设备;
2、查阅公司员工花名册;
3、查阅、复核公司在北交所指定信息披露网站上公告的内容;
4、查阅公司与关联交易相关的审议程序文件、信息披露文件
1、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 √
独立
2、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联
人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 √
制度
3、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 √
接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
4、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否 √
不存在异常资金往来情况
(五)信息披露
现场检查手段:
1、查阅历次董事会、监事会、股东(大)会会议材料,包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等;
2、核查信息披露制度以及信息披露文件;
3、与总经理、董事会秘书及财务负责人进行访谈,了解公司信息披露制度的执行情况。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √
2.公司已披露的内容是否完整 ……
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