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发表于 2026-04-24 22:01:10 股吧网页版
灵鸽科技:2025年度财务审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24

无锡灵鸽机械科技股份有限公司审计报告及财务报表
二○二五年度

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-110

审 计 报 告

信会师报字[2026]第 ZA12223 号
无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称灵鸽科技)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了灵鸽科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于灵鸽科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计
(二十五)收入”及“五、合并财务报表项目注释(三 1、评价和测试管理层对销售与收款内部控制设计和
十八)营业收入和营业成本”所述。 执行的有效性;

灵鸽科技按照销售合同约定将货物全部交付给买方, 2、通过检查主要销售合同、了解货物签收及退货的需安装调试验收的经买方验收合格并取得经买方确 政策、与管理层沟通等程序,了解和评价收入确认认的验收证明后确认收入,无需安装调试的产品在取 会计政策是否符合对应合同的规定;
得经买方签字的送货单时确认收入。出口设备销售, 3、通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性在出口产品通关手续办理完毕,取得报关单等资料后 凭证:销售合同、销售发票、出库单、送货单、签
确认销售收入。 收单、验收单、银行回单等;

灵鸽科技 2025 年度的营业收入为 23,529.53 万元,由 4、对主要客户选取样本执行函证程序,以确认本期
于灵鸽科技的产品具有定制性的特点,对于合同义务 销售金额及期末应收账款余额;
的约定每单不同,需要单独分析,合同义务的识别不 5、针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样明确以及原始单据的收集不全都可能导致营业收入 本核对相关支持性凭证,评估收入确认是否记录在未能计入恰当的会计期间,故我们将收入确认作为关 恰当的会计期间。
键审计事项。
(二)应收账款的减值
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策……
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