公告日期:2026-04-28
华维设计集团股份有限公司
营业收入扣除情况专项审核报告
目 录
1、 审核报告 ...... 1-2
2、 营业收入扣除情况表...... 3-4
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号同心大厦 21 层 2101 室
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关于华维设计集团股份有限公司
营业收入扣除情况专项审核报告
**报告文号**
华维设计集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表
,包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股
东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27 日出具鹏盛 A 审字[202 6]
00191号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《华维设计集团股份有限公司2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)。
一、管理层和治理层的责任
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市
公司年度报告》(证监会公告[2025]5 号)、《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20 号)规定,编制营业收入扣除情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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