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发表于 2026-03-31 18:57:22 股吧网页版
机科股份:2025年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-31


机科发展科技股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-77

审计报告

XYZH/2026BJAA4B0195
机科发展科技股份有限公司
机科发展科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称机科股份公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表
以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机科股份公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于机科股份公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

2025 年度机科股份公司营业收入 针对营业收入确认的真实性和准确性,我们实施实
47,251.39 万元 较上年 度 增长 施的主要审计程序包括:

2.80%,由于营业收入是机科股份 (1)对销售与收款内部控制循环进行了解,测试和的关键业绩指标之一,收入确认 评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效的真实性和准确性对机科股份的 性;

审计报告(续) XYZH/2026BJAA4B0195
机科发展科技股份有限公司

利润影响较大。 (2)通过访谈机科股份公司管理层,检查主要销售
合同的主要条款,评价收入确认政策一致性和适当
性;

(3)对营业收入实施分析性程序,与机科股份公司
历史同期及同行业毛利率进行对比,对近两年销售
收入波动进行分析,复核毛利率变动及营业收入增
长的合理性;

……
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