公告日期:2026-04-14
曙光数据基础设施创新技术
(北京)股份有限公司
审 计 报 告
大信审字[2026]第 1-03409 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86(10)82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
审计报告
大信审字[2026]第 1-03409 号
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称“贵公司”)
的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone:+86(10)82330558
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(一)收入的确认
1、事项描述
收入确认的会计政策及收入请参考财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计注释(二十四)收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释(三十六)营业收入和营业成本”。
贵公司 2025 年度确认营业收入人民币 882,341,264.22 元,较 2024 年度上升 74.29%。
由于收入是贵公司的关键业绩指标之一,因而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,故将贵公司收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
对该项关键审计事项执行的主要审计程序包括:
(1)了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)结合收入类型对收入及毛利情况执行分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;
(3)对本年度记录的销售商品收入交易选取样本,核对销售合同、出库单、交付单据以及发票等支持……
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