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发表于 2026-04-29 00:28:45 股吧网页版
齐鲁华信:2025年度会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


证券代码:920832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2026-013
山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)作为公司的 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会及其审计委员会对北京兴华 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)资质条件

会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 11 月 22 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 室

首席合伙人:张恩军

2025 年度末合伙人数量:111 人

2025 年度末注册会计师人数:481 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:176 人

2025 年收入总额(经审计):91,385.92 万元

2025 年审计业务收入(经审计):65,436.32 万元

2025 年证券业务收入(经审计):6,690.63 万元

2025 年上市公司审计客户家数:19 家

(二)风险承担能力水平

北京兴华已足额购买职业保险,已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1亿元,职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

北京兴华职业风险基金上年度年末数:0 万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。
(三)执业记录

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及
当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 9 次、自律
监管措施 0 次和纪律处分 3 次。

24 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
3 次。

二、会计师事务所履职情况评估

(一)人力及其他资源配备情况

北京兴华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。

(二)审计工作方案

2025 年年度审计过程中,北京兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、商誉、存货、成本核算、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。

北京兴华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年度报告披露时间要求。

(三)审计质量管理

1.项目咨询

2025 年年度审计过程中,北京兴华就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧

解决北京兴华制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,北京兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核

审计过程中,北京兴华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。

详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4.项目质量检查

北京兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。北京兴华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

北京兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准……
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