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发表于 2026-03-30 20:07:42 股吧网页版
基康技术:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于基康技术股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-30


申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于基康技术股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称:基康技术

保荐代表人姓名:王志宽 联系电话:010-88085998

保荐代表人姓名:周楠 联系电话:010-88085998

现场检查人员姓名:王志宽
现场检查对应期间:2025 年度

现场检查时间:2026 年 3 月 20 日-3 月 23 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:
(1)查阅公司相关制度性文件、三会资料;
(2)取得公司相关声明文件;
(3)对公司有关人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员
及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完 √

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √

5.公司董事、监事(取消监事会前的监事)、高级
管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √
则履行职责
6.公司董事、监事(取消监事会前的监事)、高级
管理人员如发生重大变化,是否履行了相应程序和 √
信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否 √
履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 √
独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √

(二)内部控制
现场检查手段:
(1)查阅内部审计部门资料;
(2)查阅审计委员会会议材料;
(3)查阅公司内部控制评价报告;
(4)对公司有关人员进行访谈。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门(如适用)

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 √
设立内部审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
(如适用)

4. 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存 √
放与使用情况进行一次审计(如适用)

5. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交 √

一次内部控制评价报告(如适用)

6. 从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事 √

项是否建立了完备、合规的内控制度
(三)控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段:
查阅股东名册、信息披露文件

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了 √
相应程序和信息披露义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否 √
履行了相应程序和信息披露义务
(四)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他
关联方资金往来情况
现场检查手段:
(1)查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度;
(2)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件。
1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 √
独立
2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否 √
不存在异常资金往来
(五)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅公司信息披露管理制度、信息披露文件档案,并与公开披露信息进行对比核查;
(2)对相关人员进行访谈。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重 √
要进展

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符 √

合公司信息披露管理制度的相关规定

6. 投资者关系活动记录表是否及时在北交所网站 √

刊载
(六)募集资金使用
现场检查手段:
(1)查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议等文件;
(2)募集资金已于 2024 年度使用完毕。
1.是否在募集资金到位后一……
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