嘉诚国际回应上交所问询披露多类会计差错并出台内控整改方案
来源:南方财经网
南方财经6月29日电,嘉诚国际(603535.SH)6月27日发布公告回复上交所问询函,监管重点关注公司2022年至2025年三季报出现的多项会计差错,以及年审会计师出具带强调事项段的无保留内控审计意见,要求公司逐项披露各类业务差错详情,并说明财务、内控存在的缺陷及整改方案。
公司披露,本次会计差错共涉及14项业务,涵盖仓库租赁、润滑油贸易、空调安装工程、资产抵债、空调供应链返利等场景,调整科目包含应收账款、营业收入、固定资产、使用权资产、租赁负债等十余项报表项目。差错根源多为前期账务处理未严格遵循会计准则谨慎性要求:租赁客户产生纠纷或涉诉后冲减对应租金收入;润滑油贸易收入核算由总额法调整为净额法;多笔回款存疑、合同未落地的综合物流暂估收入全额冲回;顺德仓库未按租赁业务实质确认使用权资产与租赁负债,上述差错均已按照企业会计准则完成追溯更正。
针对暴露出的内控短板,公司承认存在各业务线财务核算口径不统一、合同及结算单据台账归档管理不完善等问题。对此公司推出三级整改方案,将分业态制定专属财务核算细则,明确客户书面确认单据作为收入确认必备原始凭证,常态化开展往来款项清查;同步推进业财一体化信息系统升级,建立月度抽查、季度专项检查、年度全面自查的常态化内控排查机制,同时加强财务人员会计准则培训,完善内审监督与绩效考核约束机制。
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