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发表于 2026-04-24 22:06:42 股吧网页版
标准股份2025年预亏超1.2亿元,三位独立董事发督促函提五项要求:保证年报信披质量,整改子公司内控缺陷
来源:深圳商报·读创

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  深圳商报·读创客户端记者穆砚

  4月24日晚间,西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”或“公司”)发布关于收到独立董事督促函的公告。公告称,公司收到三位独立董事章击舟、汪金德、潘俊星共同提交的督促函,就2025年年度报告编制、审计及信息披露工作提出五项明确要求,重点督促公司规范财务数据、推进审计工作、整改子公司内控缺陷等。此前公司已预告2025年将亏损1.2亿至1.4亿元。

  公告披露,公司于2026年4月24日收到独立董事章击舟、汪金德、潘俊星共同提交的《西安标准工业股份有限公司独立董事关于加强2025年年度报告披露工作的督促函》(以下简称“督促函”)。

  督促函称,章击舟、汪金德、潘俊星作为标准股份的独立董事及审计委员会委员,本着勤勉尽责、独立客观判断的原则,为切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益,根据相样法律法规及《公司章程》相关规定,三位独立董事高度重视并持续关注公司2025年年度报告的编制、审计与信息披露工作,现对公司提出如下督促意见:

  1、扎实做好公司2025年年度报告的编制和披露工作,严格遵循企业会计准则及相关监管要求,重点关注收入确认及其内部控制、存货盘点、资产减值等关键领域,确保相关财务数据真实、准确、完整,保证2025年年度报告的信息披露质量。

  2、公司及管理层需加强与审计机构的沟通,全力配合协调推进审计工作,并加强与监管部门的汇报沟通,落实监管部门的监管要求,确保2025年年度报告的真实、准确、完整。

  3、针对审计机构在年报审计以及内部控制评价审核工作中发现的相关问题,高度重视部分下属子公司的内部控制缺陷的潜在风险,组织专人认真核查落实,确保相关审计与审核工作有序推进。

  4、严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在法定期限内将2025年年度报告及相关文件完整、准确提交董事会,保障各位董事充分履行审阅、核查与审议职责,确保董事会会议依法合规、顺利召开。

  5、请公司管理层结合审计机构的意见,在2025年年度报告中对相关内部控制环节,特别是部分下属子公司在销售收入确认环节的相关内部控制缺陷的成因、影响范围及已采取的改进措施及后续计划予以适当的披露说明。这既是对投资者的负责,也能展现公司积极完善内控的态度。

  作为公司独立董事及审计委员会委员,章击舟、汪金德、潘俊星将持续跟踪公司2025年年度报告编制及审计进展,与公司董事会及管理层共同严格遵守法律法规及监管要求,真实、准确、完整、及时履行信息披露义务,全面检视公司及子公司在业务管理、内部控制方面的薄弱环节,切实提升规范运作水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。

  标准股份称,公司收到督促函后高度重视,将认真落实独立董事及审计委员会委员就公司2025年年度报告的编制、审计与信息披露工作提出的督促意见和要求,积极推进相关工作,并与独立董事及审计委员会委员持续沟通汇报进展情况,配合独立董事履行职责,切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

  此前,1月24日,公司披露了《标准股份2025年年度业绩预亏公告》,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000.00万元至-12,000.00万元,将出现亏损;预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,500.00万元至-11,500.00万元。

  经公司财务部门初步测算,2025年度实现营业收入为32,000.00万元至34,000.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,000.00万元至33,000.00万元。

  关于本期业绩预亏的主要原因,标准股份称,报告期内,我国缝制机械行业经济运行总体保持平稳,市场呈现内冷外热的态势,公司积极开拓国际国内市场,不断夯实缝制业务;推进内部资源整合,不断提升管理效能;但效益改善仍需进一步强化,公司2025年度营业收入和毛利同比出现下降。

  根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日的应收账款、存货等资产计提了减值准备。

  公司对控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司进行自主清算,相应计提需支付的职工安置费。

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