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发表于 2020-11-05 17:05:28 股吧网页版
立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江晨泰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的财务报表及审计报告(浙江晨泰科技股份有限公司)

公告日期:2020-11-05

浙江晨泰科技股份有限公司
审计报告及财务报表

2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

浙江晨泰科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2017 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-4
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-16
财务报表附注 1-136

审 计 报 告

信会师报字[2020]第 ZF10889 号
浙江晨泰科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了浙江晨泰科技股份有限公司(以下简称晨泰科技)财
务报表,包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12
月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度、
2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了晨泰科技 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月
31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务
状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于晨泰科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2017 年度、2018
年度、2019年度及2020年1-6月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

收入确认
收入的会计政策及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要的 与评价收入确认相关的审计程序中主要包括以下程序:
会计政策及会计估计(二十二)”及“五、合并财务报表项目注 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计
释(三十二)”。 和运行有效性;

晨泰科技 2017 年至 2020 年 6 月主营业务收入分别为人民币 2、选取样本检查销售合同,识别与商品控制权转移相关的合
33,764.48 万元、23,299.51 万元、30,339.54 万元、10,042.25 万 同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要
元。由于收入是晨泰科技的关键业绩指标之一,从而存在管理 求;
层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险, 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收
因此我们将收入确认作为关键审计事项。 入金额是否出现异常波动的情况;

……
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