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发表于 2023-09-20 15:18:07 股吧网页版
3-2-1财务报告及审计报告(申报稿)(上海鹰峰电子科技股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20


上海鹰峰电子科技股份有限公司
审计报告及财务报表

2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止

上海鹰峰电子科技股份有限公司

审计报告及财务报表

(2020 年 1 月 1 日 至 2023 年 6 月 30 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-6
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-16
财务报表附注 1-188

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA15137 号
上海鹰峰电子科技股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了上海鹰峰电子科技股份有限公司(以下简称鹰峰电子)
财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年
12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2020 年
度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月期间的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了鹰峰电子 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月
31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务
状况以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月期间的
合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹰峰电子,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2020 年度、2021
年度、2022年度及2023年1-6月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)收入确认的真实性和完整性
收入确认的会计政策详情及收入的分 我们针对收入确认相关的审计程序包括以下程序:
析请参阅财务报表附注“ 三、重要会计 1、了解和评价管理层与收入确认真实性和完整性相关的关键内政策及会计估计”注释(二十六)所述 部控制的设计和运行有效性;
的会计政策及“五、合并财务报表项目 2、选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬
附注”注释 (三十五)。 转移相关的合同条款与条件、相关合同履约义务以及客户取得相
于 2020 年度、2021 年度、2022 年度以 关商品控制权的时点,评价收入确认时点是否符合企业会计准则
及 2023 年 1-6 月确认的营业收入分别 的要求;

为 人 民 币 482,412,031.17 元 、 3、对账面记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同、发
876,575,599.07 元、1,482,117,084.34 元 货签收资料以及客户核对记录,评价相关收入确认是否符合公司
及 701,985,865.45 元。 收入确认的……
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