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发表于 2023-06-30 21:19:01 股吧网页版
大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京金万众机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报告及审计报告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30


北京金万众机械科技股份有限公司

审计报告

大华审字[2023]004338 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

审计报告及财务报表

(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)

目 录 页 次
一、 审计报告 1-7
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-7
母公司资产负债表 8-9
母公司利润表 10
母公司现金流量表 11
母公司股东权益变动表 12-14
财务报表附注 1-129

大华审字[2023]004338号审计报告

审 计 报 告

大华审字[2023]004338 号
北京金万众机械科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了北京金万众机械科技股份有限公司(以下简称金万众
公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2021 年度、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了金万众公司 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31
日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2021
年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金万众公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

大华审字[2023]004338号审计报告

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2022 年度、2021年度、2020 年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

1.应收账款的预期信用损失

2.收入确认

(一)应收账款的预期信用损失

1.事项描述

关键审计事项适用的会计年度:2022 年度、2021 年度、2020 年度
金万众公司与应收账款的预期信用损失相关的会计估计及账面金额信息请参阅财务报表附注三(十二)及附注五注释 4。

截至2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日,金万众公司合并财务报表中应收账款余额分别……
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